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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NEUDI LÓ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 23199 Data de lançamento: 20/12/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 60 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TERMO ADITIVO VII AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 155/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 12/2018 0,00 448,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2018 TERMO ADITIVO VII AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 155/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 12/2018 448,08
26/12/2018 MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.CFE NFS:590 448,08
18/01/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23199/2018 NEUDI LÓ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME - 7 439,07
18/01/2019 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 23199/2018 9,01
TOTAL 448,08 448,08 448,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - FORNECEDORES 18/01/2019 9,01 Lançada
TOTAL   9,01