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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 23266 Data de lançamento: 21/12/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO CEMACA CFE ORDEM DE COMPRA No 10137/2018 EM ANEXO 0,00 257,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO CEMACA CFE ORDEM DE COMPRA No 10137/2018 EM ANEXO 257,24
21/12/2018 LIQUIDAÇÃO NT 8195 257,24
10/01/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23266/2018 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 223,99
10/01/2019 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 23266/2018 33,25
TOTAL 257,24 257,24 257,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - FORNECEDORES 10/01/2019 33,25 Lançada
TOTAL   33,25