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Última atualização realizada em 24/04/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2327 Data de lançamento: 06/02/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: VALORIZAÇÃO DA CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 12 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA BIBLIOTECA E,MUSEU MUNICIPAL. 0,00 2.214,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA BIBLIOTECA E,MUSEU MUNICIPAL. 2.214,80
11/04/2018 ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; NF Nº 000.020.921 93,90
17/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2327/2018 - REF. NF Nº 000.020.921/2018 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP - 91836 93,90
06/07/2018 LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; PARTE NF Nº 000.021.375 2.120,90
16/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2327/2018 - REF. PARTE NF 000.021.375/2018 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP - 91836 2.120,90
TOTAL 2.214,80 2.214,80 2.214,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.