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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EDSON ANTONIO BORBA

Dados do Empenho
Número do empenho: 23385 Data de lançamento: 26/12/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 Á 07 DEZEMBRO/2018 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO TERCEIRIZAÇÃO,CURSO ASPECTOS JURÍDICOS PARA CONTRATAÇÃO MANUTENÇÃO VEÍCULOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 91,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2018 DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 Á 07 DEZEMBRO/2018 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO TERCEIRIZAÇÃO,CURSO ASPECTOS JURÍDICOS PARA CONTRATAÇÃO MANUTENÇÃO VEÍCULOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 91,40
26/12/2018 DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 Á 07 DEZEMBRO/2018 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO TERCEIRIZAÇÃO,CURSO ASPECTOS JURÍDICOS PARA CONTRATAÇÃO MANUTENÇÃO VEÍCULOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 91,40
16/01/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23385/2018 EDSON ANTONIO BORBA - 83526 91,40
TOTAL 91,40 91,40 91,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.