| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 23423 | Data de lançamento: | 26/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN REFERENTE AO MES 12/2018 | 3.230,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2018 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN REFERENTE AO MES 12/2018 | 3.230,93 | ||
| 26/12/2018 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN REFERENTE AO MES 12/2018 | 3.230,93 | ||
| 10/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23423/2018 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 3.230,93 | ||
| TOTAL | 3.230,93 | 3.230,93 | 3.230,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||