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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004

Dados do Empenho
Número do empenho: 2373 Data de lançamento: 07/02/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE REFIL DESTINADOS PARA PURIFICADORES DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 1274/2018 EM ANEXO 0,00 540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2018 AQUISIÇÃO DE REFIL DESTINADOS PARA PURIFICADORES DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 1274/2018 EM ANEXO 540,00
07/02/2018 LIQUIDAÇÃO NT 018.176.441 540,00
16/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2373/2018 MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 - 94868 540,00
TOTAL 540,00 540,00 540,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.