Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
251 |
Data de lançamento: |
10/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁQGUA NEW PLATINUM DESTINADO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 132/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.899,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁQGUA NEW PLATINUM DESTINADO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 132/2018 EM ANEXO |
1.899,00 |
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10/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 017.866.644 |
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1.899,00 |
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19/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 251/2018
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 - 94868 |
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1.899,00 |
TOTAL |
1.899,00 |
1.899,00 |
1.899,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.