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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2537 Data de lançamento: 14/02/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUE-7337 CFE ORDEM DE COMPRA No 1435/2018 EM ANEXO 0,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUE-7337 CFE ORDEM DE COMPRA No 1435/2018 EM ANEXO 120,00
14/02/2018 LIQUIDAÇAO NT 4150 120,00
01/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2018 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 115,80
01/03/2018 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 2537/2018 4,20
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 01/03/2018 4,20 Lançada
TOTAL   4,20