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Última atualização realizada em 28/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VOLNI FELIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2612 Data de lançamento: 15/02/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E,COLOCAÇÃO DE VIDROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3895 CFE ORDEM DE COMPRA No 1453/2018 EM ANEXO 0,00 1.830,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E,COLOCAÇÃO DE VIDROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3895 CFE ORDEM DE COMPRA No 1453/2018 EM ANEXO 1.830,00
15/02/2018 LIQUIDAÇÃO NT 22312 1.830,00
05/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2612/2018 VOLNI FELIN ME - 3168 1.765,95
05/03/2018 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 2612/2018 64,05
TOTAL 1.830,00 1.830,00 1.830,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 05/03/2018 64,05 Lançada
TOTAL   64,05