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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 10:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CREA-RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2827 Data de lançamento: 16/02/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS REFERENTE PROJETO DA REDE DE ÁGUA DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ART No 9521141 EM ANEXO 0,00 82,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2018 DESPESAS REFERENTE PROJETO DA REDE DE ÁGUA DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ART No 9521141 EM ANEXO 82,94
16/02/2018 DESPESAS REFERENTE PROJETO DA REDE DE ÁGUA DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ART No 9521141 EM ANEXO 82,94
20/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2827/2018 CREA-RS - 528 82,94
TOTAL 82,94 82,94 82,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.