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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARIA DALILA P REIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2983 Data de lançamento: 20/02/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO Á 01 DE MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. 0,00 947,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2018 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO Á 01 DE MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. 947,50
20/02/2018 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO Á 01 DE MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. 947,50
26/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2983/2018 MARIA DALILA P REIS - 4094 947,50
TOTAL 947,50 947,50 947,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.