Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2018 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2018 |
42.575,60 |
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22/02/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 02/2018 |
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42.575,60 |
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22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO DENTISTAS - KAROLINE PANOSSO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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100,00 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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146,45 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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184,84 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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217,52 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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306,08 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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374,08 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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455,92 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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1.177,69 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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1.226,59 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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2.465,05 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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3.044,52 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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3.699,58 |
26/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3197/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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29.177,28 |
TOTAL |
42.575,60 |
42.575,60 |
42.575,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.