Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2018 |
29.972,78 |
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22/02/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 02/2018 |
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29.972,78 |
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22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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110,43 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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191,30 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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240,18 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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503,51 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL SB, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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601,85 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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644,11 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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708,41 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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1.171,92 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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1.642,83 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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2.864,65 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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3.962,55 |
26/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3241/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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17.331,04 |
TOTAL |
29.972,78 |
29.972,78 |
29.972,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.