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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VALMOR DA SILVA BONISSONI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3461 Data de lançamento: 26/02/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: HORAS MÁQUINAS/2018
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 88/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA 0,00 29.023,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 88/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA 29.023,77
08/03/2018 CLEBER JONI CERUTTI - SECRETARIO DA AGRICULTURA; CFE NF Nº 201800000000148 4.633,20
13/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3461/2018 - REF. NF Nº 201800000000148/2018 VALMOR DA SILVA BONISSONI & CIA LTDA - 54064 4.509,49
13/03/2018 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3461/2018 123,71
10/04/2018 Cfe. estorno de ISS - LIVRE, retido no Empenho 3461/2018 -123,71
10/04/2018 REF LIQUIDACAO E PAGTO DE EMPENHO EM EQUIVOCO NRO INCORRETO. -4.509,49
11/04/2018 CLEBER JONI CERUTTI - SECRETARIO DA AGRICULTURA; CFE NF Nº 201800000000154. 29.023,77
11/04/2018 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EM EQUIVOCO ; ERRO NUMERO DE EMPENHO. -4.633,20
13/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3461/2018 VALMOR DA SILVA BONISSONI & CIA LTDA - 54064 28.251,74
13/04/2018 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3461/2018 772,03
TOTAL 29.023,77 29.023,77 29.023,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 13/03/2018 123,71 628/2018 Lançada
ISS - LIVRE 13/04/2018 772,03 Lançada
TOTAL   895,74