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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3527 Data de lançamento: 27/02/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA 3744-5033 DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018 0,00 81,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2018 TARIFA TELEFÔNICA 3744-5033 DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018 81,74
27/02/2018 TARIFA TELEFÔNICA 3744-5033 DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018 81,74
01/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3527/2018 OI S A - 54520 81,74
TOTAL 81,74 81,74 81,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.