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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3540 Data de lançamento: 27/02/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 16 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 83/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA OS PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS- PPDS 0,00 5.196,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 83/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA OS PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS- PPDS 5.196,55
27/03/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; TAISA ROMANI NF Nº 223230 42,80
27/03/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; TAISA ROMANI NF Nº 223232 788,02
04/04/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CLAUDIA BASSANELLO NF Nº 223843 932,79
12/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3540/2018 - REF. NFS Nº 223230-223232-223843/2018 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751 1.763,61
18/04/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CLAUDIA BASSANELLO NF Nº 225601 2.542,50
27/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3540/2018 - REF.NF Nº 225601/2018 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751 2.542,50
17/05/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CLAUDIA BASSANELLO; NF Nº 227575 161,78
23/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3540/2018 - REF. NF Nº 227575/2018 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751 161,78
06/06/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CLAUDIA BASSANELLO CFE NF Nº 228845 520,00
14/06/2018 ADITIVO SUPRESSÃO -208,66
19/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3540/2018 - REF. NF Nº 228845/2018 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751 520,00
TOTAL 4.987,89 4.987,89 4.987,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.