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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIOGO JOSE DUARTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3689 Data de lançamento: 01/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 FEVEREIRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E,SECRETARIA DA FAZENDA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 148,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2018 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 FEVEREIRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E,SECRETARIA DA FAZENDA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 148,00
01/03/2018 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 FEVEREIRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E,SECRETARIA DA FAZENDA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 148,00
06/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3689/2018 DIOGO JOSE DUARTE - 84288 148,00
TOTAL 148,00 148,00 148,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.