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Última atualização realizada em 28/04/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 380 Data de lançamento: 10/01/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 115 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 302/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM EMISSORA DE RÁDIO FM (FREQUÊNCIA MODULADA) COM RECONHECIDA AUDIÊNCIA EM TODO O TERRITÓRIO MUNICÍPIO 0,00 24.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 302/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM EMISSORA DE RÁDIO FM (FREQUÊNCIA MODULADA) COM RECONHECIDA AUDIÊNCIA EM TODO O TERRITÓRIO MUNICÍPIO 24.500,00
23/01/2018 LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO NFSC:187 2.450,00
24/01/2018 LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO -2.450,00
26/02/2018 CLEBER JONI CERUTTI - SECRETARIO DA AGRICULTURA; CFE NF 252 MES DE FEVEREIRO 2.450,00
01/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2018 - REF. NF Nº 252 MES DE FEVEREIRO/2018 PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA - 98756 2.450,00
27/03/2018 LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO CFE NF Nº 415 2.450,00
29/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2018 - REF. NF Nº 415; MES DE MARÇO/2018 PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA - 98756 2.450,00
26/04/2018 LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO; CFE NF Nº 419. 2.450,00
15/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2018 - REF. NF Nº 419; MES DE ABRIL/2018 PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA - 98756 2.450,00
29/05/2018 LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO; CFE NF Nº 471 2.450,00
05/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2018 - REF. NF Nº 471; MES DE MAIO/2018 PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA - 98756 2.450,00
25/06/2018 LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO; CFE NF Nº 581 2.450,00
29/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2018 - REF. NF Nº 581; MES DE JUNHO/2018 PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA - 98756 2.450,00
31/07/2018 LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO; CFE NF Nº 702 2.450,00
09/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2018 - REF. NF Nº 702; MÊS DE JULHO/2018 PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA - 98756 2.450,00
23/08/2018 LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO; CFE NF Nº 748 2.450,00
03/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2018 - REF. NF Nº 748; MÊS DE AGOSTO/2018 PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA - 98756 2.450,00
24/09/2018 LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO; CFE NF Nº 907 2.450,00
27/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2018 - REF. NF Nº 907; MÊS DE SETEMBRO/2018 PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA - 98756 2.450,00
05/11/2018 LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO; CFE NF Nº 921 2.450,00
09/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2018 - REF. NF Nº 921; MÊS DE OUTUBRO/2018 PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA - 98756 2.450,00
03/12/2018 LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO; CFE NF Nº 969 2.450,00
07/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2018 - REF. NF Nº 969; MÊS DE NOVEMBRO/2018 PONTO NORTE COMUNICAÇÃO LTDA - 98756 2.450,00
TOTAL 24.500,00 24.500,00 24.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.