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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 15:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4217 Data de lançamento: 08/03/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE APARELHO DE CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2130/2018 EM ANEXO 0,00 89,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE APARELHO DE CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2130/2018 EM ANEXO 89,00
08/03/2018 LIQUIDAÇÃO NT 296 89,00
19/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4217/2018 TELECELL CELULARES LTDA ME - 45074 89,00
TOTAL 89,00 89,00 89,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.