Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4234 |
Data de lançamento: |
09/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE PAVIMENTAÇÕES NO BAIRRO SÃO JOSÉ CFE ORDEM DE COMPRA No 2164/2018 EM ANEXO |
0,00 |
813,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE PAVIMENTAÇÕES NO BAIRRO SÃO JOSÉ CFE ORDEM DE COMPRA No 2164/2018 EM ANEXO |
813,00 |
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09/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 096 |
|
813,00 |
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22/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4234/2018
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 |
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707,31 |
22/03/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4234/2018 |
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16,26 |
22/03/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4234/2018 |
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89,43 |
TOTAL |
813,00 |
813,00 |
813,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
22/03/2018 |
16,26 |
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Lançada |
INSS - LIVRE |
22/03/2018 |
89,43 |
|
Lançada |
TOTAL |
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105,69 |
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