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Última atualização realizada em 25/04/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4247 Data de lançamento: 09/03/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 29 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 108/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE 0,00 29.641,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 108/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE 29.641,02
16/04/2018 LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE E ADRIANA S MILANI NF Nº 157306 7.775,10
27/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4247/2018 - REF. NF Nº 157306/2018 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 7.775,10
14/06/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 162219 786,62
26/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4247/2018 - REF. NF Nº 162219/2018 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 786,62
19/07/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI, CFE NF Nº 166162 1.195,00
17/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4247/2018 - REF. NF Nº 166162/2018 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 1.195,00
23/08/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 169977 4.992,50
13/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4247/2018 - REF. NF Nº 169977/2018 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 4.992,50
14/09/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 171702 85,00
26/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4247/2018 - REF. NF Nº 171702/2018 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 85,00
24/10/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 176162 7.509,50
13/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4247/2018 - REF. NF Nº 176162/2018 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 7.509,50
12/12/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:180799 108,00
12/12/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:180798 108,00
12/12/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:180797 2.227,50
14/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA cfe danfs:180799/180798/180797 PAGTO. REF. EMPENHO parcial 4247/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 2.443,50
18/12/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:181390 3.666,30
19/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:181390 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 4247/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 3.666,30
26/12/2018 ESTORNADO ITENS CFE SUPRESSÃO TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº108/2018 -1.187,50
TOTAL 28.453,52 28.453,52 28.453,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.