Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: OI S A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4328 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TARIFA TELEFÔNICA 3744-6897 DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018 |
0,00 |
217,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2018 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-6897 DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018 |
217,93 |
|
|
12/03/2018 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-6897 DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018 |
|
217,93 |
|
15/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4328/2018
OI S A - 54520 |
|
|
217,93 |
TOTAL |
217,93 |
217,93 |
217,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.