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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4364 Data de lançamento: 12/03/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: REDES DE AGUA
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA ALECRIM CFE ORDEM DE COMPRA No 2223/2018 EM ANEXO 0,00 35,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA ALECRIM CFE ORDEM DE COMPRA No 2223/2018 EM ANEXO 35,12
12/03/2018 LIQUIDAÇÃO NT 7051 35,12
23/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4364/2018 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 35,12
TOTAL 35,12 35,12 35,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.