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Última atualização realizada em 20/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4457 Data de lançamento: 13/03/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE ALARME E,CAMERAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE ORDEM DE COMPRA No 2304/2018 EM ANEXO 0,00 430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE ALARME E,CAMERAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE ORDEM DE COMPRA No 2304/2018 EM ANEXO 430,00
13/03/2018 LIQUDAÇÃO NT 2318 430,00
02/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4457/2018 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 411,81
02/04/2018 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 4457/2018 18,19
TOTAL 430,00 430,00 430,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 02/04/2018 18,19 Lançada
TOTAL   18,19