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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4525 Data de lançamento: 14/03/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,RECARGA DE TINTAS PARA CARTUCHOS DE CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 2180/2018 EM ANEXO 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,RECARGA DE TINTAS PARA CARTUCHOS DE CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 2180/2018 EM ANEXO 180,00
14/03/2018 LIQUIDAÇÃO NT 3104 180,00
05/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4525/2018 ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 176,40
05/04/2018 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 4525/2018 3,60
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 05/04/2018 3,60 Lançada
TOTAL   3,60