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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MAIKON ANDREI MARTINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4568 Data de lançamento: 15/03/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 Á 14 DE MARÇO/2018 PARTICIPA DE CAPACITAÇÃO INICIAL PARA REGISTRO DIGITAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 220,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2018 REEMBOLSO DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 Á 14 DE MARÇO/2018 PARTICIPA DE CAPACITAÇÃO INICIAL PARA REGISTRO DIGITAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 220,53
15/03/2018 REEMBOLSO DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 Á 14 DE MARÇO/2018 PARTICIPA DE CAPACITAÇÃO INICIAL PARA REGISTRO DIGITAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 220,53
19/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4568/2018 MAIKON ANDREI MARTINI - 89237 220,53
TOTAL 220,53 220,53 220,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.