Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CARINA DA SILVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4666 |
Data de lançamento: |
16/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DO SICONV CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
262,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/03/2018 |
DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DO SICONV CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
262,03 |
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16/03/2018 |
DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DO SICONV CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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262,03 |
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20/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4666/2018
CARINA DA SILVEIRA - 94048 |
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262,03 |
TOTAL |
262,03 |
262,03 |
262,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.