| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MANOEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4667 | Data de lançamento: | 16/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMP.,TAXAS CONTRIB.MELH. | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESTITUIÇÃO REFERENTE DESPESAS COM IMPOSTO DO IPTU/2016 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 378,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2018 | RESTITUIÇÃO REFERENTE DESPESAS COM IMPOSTO DO IPTU/2016 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 378,35 | ||
| 16/03/2018 | RESTITUIÇÃO REFERENTE DESPESAS COM IMPOSTO DO IPTU/2016 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 378,35 | ||
| 21/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4667/2018 MANOEL DOS SANTOS - 46941 | 378,35 | ||
| TOTAL | 378,35 | 378,35 | 378,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||