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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4722 Data de lançamento: 16/03/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE LEITE EM PÓ DE 400G DESTINADOS PARA PACIENETS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA CFE ORDEM DE COMPRA No 2435/2018 LEI MUNICIPAL No 2.349/1999 0,00 179,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2018 AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE LEITE EM PÓ DE 400G DESTINADOS PARA PACIENETS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA CFE ORDEM DE COMPRA No 2435/2018 LEI MUNICIPAL No 2.349/1999 179,80
16/03/2018 LIQUIDAÇÃO NT 5789 179,80
13/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4722/2018 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 179,80
TOTAL 179,80 179,80 179,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.