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Última atualização realizada em 24/04/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JONAS TARIGA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4789 Data de lançamento: 20/03/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 23 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 125/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA, PODA DE PEQUENAS ÁRVORES E PLANTAS EM DIVERSAS RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, TREVOS DESTE MUNICÍPIO. 0,00 5.190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 125/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA, PODA DE PEQUENAS ÁRVORES E PLANTAS EM DIVERSAS RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, TREVOS DESTE MUNICÍPIO. 5.190,00
23/04/2018 VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 97 1.730,00
26/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4789/2018 - REF. NF Nº 97; 1º PARCELA/2018 JONAS TARIGA - 99295 1.695,40
26/04/2018 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4789/2018 34,60
29/05/2018 VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 113 1.730,00
05/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4789/2018 - REF. NF Nº 113; 2º PARCELA/2018 JONAS TARIGA - 99295 1.695,40
05/06/2018 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4789/2018 34,60
20/06/2018 VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 131 1.730,00
29/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4789/2018 - REF. NF Nº 131; 3º PARCELA/2018 JONAS TARIGA - 99295 1.695,40
29/06/2018 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4789/2018 34,60
TOTAL 5.190,00 5.190,00 5.190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 26/04/2018 34,60 1235/2018 Lançada
ISS - LIVRE 05/06/2018 34,60 1653/2018 Lançada
ISS - LIVRE 29/06/2018 34,60 1948/2018 Lançada
TOTAL   103,80