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Última atualização realizada em 22/04/2024 às 13:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JONAS TARIGA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4791 Data de lançamento: 20/03/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 23 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 125/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA, PODA DE PEQUENAS ÁRVORES E PLANTAS EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 0,00 5.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 125/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA, PODA DE PEQUENAS ÁRVORES E PLANTAS EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. 5.040,00
30/04/2018 LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; PARTE NF 98 (FUNDAMENTAL) 1.680,00
09/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4791/2018 - REF. NF Nº 98; 1º PARCELA/2018 JONAS TARIGA - 99295 1.591,62
09/05/2018 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 4791/2018 88,38
30/05/2018 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 116. 1.680,00
08/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4791/2018 - REF. NF Nº 116; 2º PARCELA/2018 JONAS TARIGA - 99295 1.626,60
08/06/2018 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 4791/2018 53,40
20/06/2018 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 133 1.680,00
06/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4791/2018 - REF. NF Nº 133; 3º PARCEL/2018 JONAS TARIGA - 99295 1.680,00
TOTAL 5.040,00 5.040,00 5.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 09/05/2018 88,38 1329/2018 Lançada
ISS - MDE 08/06/2018 53,40 1675/2018 Lançada
TOTAL   141,78