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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4894 Data de lançamento: 21/03/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SETOR DE CONTROLE INTERNO CFE ORDEM DE COMPRA No 2560/2018 EM ANEXO 0,00 149,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SETOR DE CONTROLE INTERNO CFE ORDEM DE COMPRA No 2560/2018 EM ANEXO 149,00
21/03/2018 LIQUIDAÇÃO NT 018.665.016 149,00
06/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4894/2018 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 149,00
TOTAL 149,00 149,00 149,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.