Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CARLOS MINUZZI ROSSATTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4903 |
Data de lançamento: |
21/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 Á 20 DE MARÇO/2018 EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
269,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2018 |
DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 Á 20 DE MARÇO/2018 EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
269,33 |
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21/03/2018 |
DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 Á 20 DE MARÇO/2018 EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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269,33 |
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23/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4903/2018
CARLOS MINUZZI ROSSATTO - 4236 |
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269,33 |
TOTAL |
269,33 |
269,33 |
269,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.