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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDRÉ SCHIMITH DAMO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4973 Data de lançamento: 23/03/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: PASSAGENS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE MORE LEGAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 245,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2018 DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE MORE LEGAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 245,40
23/03/2018 DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE MARÇO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE MOPRE LEGAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 245,40
27/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4973/2018 ANDRÉ SCHIMITH DAMO - 56643 245,40
TOTAL 245,40 245,40 245,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.