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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIOUZE LUIS BALBINOT

Dados do Empenho
Número do empenho: 5040 Data de lançamento: 26/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á POERTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 MARÇO/2018 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC NA CURSO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 242,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2018 DESPESAS DE VIAGENS Á POERTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 MARÇO/2018 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC NA CURSO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 242,06
26/03/2018 DESPESAS DE VIAGENS Á POERTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 MARÇO/2018 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC NA CURSO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 242,06
27/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5040/2018 DIOUZE LUIS BALBINOT - 53725 242,06
TOTAL 242,06 242,06 242,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.