Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2018 |
TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 130/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SEGUINDO A PORTARIA 2.914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZANDO OPERAÇÃO DE CONTROLE DE MONITORAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ANÁLISES LABORATORIAIS REF.MESES JANEIRO Á JULHO/2018 |
67.291,98 |
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08/02/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE. NFSE:20181095 |
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9.613,14 |
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15/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA REF.NFS:20181095
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 524/2018 - REF. JANEIRO/2018
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 |
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9.613,14 |
08/03/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 201800000001118 |
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9.613,14 |
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13/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 524/2018 - REF. NF Nº 201800000001118; MES DE FEVEREIRO/2018
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536
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9.276,68 |
13/03/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 524/2018 |
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336,46 |
11/04/2018 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE; NF Nº 201800000001143 |
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9.613,14 |
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17/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 524/2018 - REF. NF Nº 201800000001143; MES DE MARÇO/2018
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536
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9.276,68 |
17/04/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 524/2018 |
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336,46 |
07/05/2018 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE F GUGLIELMIN OFICIAL GABINETE SAUDE; RUDIMAR S RITTERBUCH NF Nº 201800000001158 |
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9.613,14 |
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15/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 524/2018 - REF. NF Nº 201800000001158; MES DE ABRIL/2018
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536
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9.276,68 |
15/05/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 524/2018 |
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336,46 |
06/06/2018 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE; NF Nº 201800000001171 |
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9.613,14 |
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14/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 524/2018 - REF. NF Nº 201800000001171; MES DE MAIO/2018
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536
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9.276,68 |
14/06/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 524/2018 |
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336,46 |
10/07/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 201800000001196 |
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9.613,14 |
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16/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 524/2018 - REF. NF Nº 201800000001196; MÊS DE JUNHO/2018
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536
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9.276,68 |
16/07/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 524/2018 |
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336,46 |
03/08/2018 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE; 201800000001201 |
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9.613,14 |
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09/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 524/2018 - REF. NF Nº 201800000001201; MÊS DE JULHO/2018
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536
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9.276,68 |
09/08/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 524/2018 |
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336,46 |
TOTAL |
67.291,98 |
67.291,98 |
67.291,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.