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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 524 Data de lançamento: 11/01/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 33 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 130/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SEGUINDO A PORTARIA 2.914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZANDO OPERAÇÃO DE CONTROLE DE MONITORAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ANÁLISES LABORATORIAIS REF.MESES JANEIRO Á JULHO/2018 0,00 67.291,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2018 TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 130/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SEGUINDO A PORTARIA 2.914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZANDO OPERAÇÃO DE CONTROLE DE MONITORAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ANÁLISES LABORATORIAIS REF.MESES JANEIRO Á JULHO/2018 67.291,98
08/02/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE. NFSE:20181095 9.613,14
15/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REF.NFS:20181095 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 524/2018 - REF. JANEIRO/2018 SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 9.613,14
08/03/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 201800000001118 9.613,14
13/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 524/2018 - REF. NF Nº 201800000001118; MES DE FEVEREIRO/2018 SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 9.276,68
13/03/2018 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 524/2018 336,46
11/04/2018 LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE; NF Nº 201800000001143 9.613,14
17/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 524/2018 - REF. NF Nº 201800000001143; MES DE MARÇO/2018 SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 9.276,68
17/04/2018 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 524/2018 336,46
07/05/2018 LIQUIDADO POR MARIANA DE F GUGLIELMIN OFICIAL GABINETE SAUDE; RUDIMAR S RITTERBUCH NF Nº 201800000001158 9.613,14
15/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 524/2018 - REF. NF Nº 201800000001158; MES DE ABRIL/2018 SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 9.276,68
15/05/2018 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 524/2018 336,46
06/06/2018 LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE; NF Nº 201800000001171 9.613,14
14/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 524/2018 - REF. NF Nº 201800000001171; MES DE MAIO/2018 SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 9.276,68
14/06/2018 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 524/2018 336,46
10/07/2018 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 201800000001196 9.613,14
16/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 524/2018 - REF. NF Nº 201800000001196; MÊS DE JUNHO/2018 SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 9.276,68
16/07/2018 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 524/2018 336,46
03/08/2018 LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE; 201800000001201 9.613,14
09/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 524/2018 - REF. NF Nº 201800000001201; MÊS DE JULHO/2018 SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 9.276,68
09/08/2018 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 524/2018 336,46
TOTAL 67.291,98 67.291,98 67.291,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 13/03/2018 336,46 631/2018 Lançada
ISS - LIVRE 17/04/2018 336,46 1025/2018 Lançada
ISS - LIVRE 15/05/2018 336,46 1401/2018 Lançada
ISS - LIVRE 14/06/2018 336,46 1780/2018 Lançada
ISS - LIVRE 16/07/2018 336,46 2170/2018 Lançada
ISS - LIVRE 09/08/2018 336,46 2466/2018 Lançada
TOTAL   2.018,76