Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2018 |
TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 130/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SEGUINDO A PORTARIA 2.914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZANDO OPERAÇÃO DE CONTROLE DE MONITORAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ANÁLISES LABORATORIAIS REF.MESES JANEIRO Á JULHO/2018 |
67.291,98 |
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| 08/02/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE. NFSE:20181095 |
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9.613,14 |
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| 15/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA REF.NFS:20181095
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 524/2018 - REF. JANEIRO/2018
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 |
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9.613,14 |
| 08/03/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 201800000001118 |
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9.613,14 |
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| 13/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 524/2018 - REF. NF Nº 201800000001118; MES DE FEVEREIRO/2018
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536
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9.276,68 |
| 13/03/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 524/2018 |
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336,46 |
| 11/04/2018 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE; NF Nº 201800000001143 |
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9.613,14 |
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| 17/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 524/2018 - REF. NF Nº 201800000001143; MES DE MARÇO/2018
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536
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9.276,68 |
| 17/04/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 524/2018 |
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336,46 |
| 07/05/2018 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE F GUGLIELMIN OFICIAL GABINETE SAUDE; RUDIMAR S RITTERBUCH NF Nº 201800000001158 |
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9.613,14 |
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| 15/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 524/2018 - REF. NF Nº 201800000001158; MES DE ABRIL/2018
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536
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9.276,68 |
| 15/05/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 524/2018 |
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336,46 |
| 06/06/2018 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE; NF Nº 201800000001171 |
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9.613,14 |
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| 14/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 524/2018 - REF. NF Nº 201800000001171; MES DE MAIO/2018
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536
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9.276,68 |
| 14/06/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 524/2018 |
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336,46 |
| 10/07/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 201800000001196 |
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9.613,14 |
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| 16/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 524/2018 - REF. NF Nº 201800000001196; MÊS DE JUNHO/2018
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536
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9.276,68 |
| 16/07/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 524/2018 |
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336,46 |
| 03/08/2018 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE; 201800000001201 |
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9.613,14 |
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| 09/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 524/2018 - REF. NF Nº 201800000001201; MÊS DE JULHO/2018
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536
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9.276,68 |
| 09/08/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 524/2018 |
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336,46 |
| TOTAL |
67.291,98 |
67.291,98 |
67.291,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |