Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ACLARA COMERCIO DE INFORMÁTICA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5364 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
36 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº127/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER HORIZONTAL,01 PORTA DE 295L DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON |
0,00 |
1.364,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº127/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER HORIZONTAL,01 PORTA DE 295L DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON |
1.364,10 |
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18/04/2018 |
LIQUIDADO POR JULIANA PIAIA NUTRICIONISTA SMEC; CFE NF Nº 000.000.609 |
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1.364,10 |
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23/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5364/2018
ACLARA COMERCIO DE INFORMÁTICA EIRELI - 99415 |
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1.364,10 |
TOTAL |
1.364,10 |
1.364,10 |
1.364,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.