Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5485 |
Data de lançamento: |
28/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE PARA SETOR DE PATRIMÔNIO ATÉ PARQUE DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 2790/2018 EM ANEXO |
0,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE PARA SETOR DE PATRIMÔNIO ATÉ PARQUE DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 2790/2018 EM ANEXO |
980,00 |
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28/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 082 |
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980,00 |
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20/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5485/2018
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME - 91754 |
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942,67 |
20/04/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5485/2018 |
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37,33 |
TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
20/04/2018 |
37,33 |
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Lançada |
TOTAL |
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37,33 |
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