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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 17:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JUSSIE SCHENA 04486796985

Dados do Empenho
Número do empenho: 5581 Data de lançamento: 29/03/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 2823/2018 EM ANEXO 0,00 670,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 2823/2018 EM ANEXO 670,50
29/03/2018 LIQUIDAÇÃO NT 326 670,50
12/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5581/2018 JUSSIE SCHENA 04486796985 - 94640 670,50
TOTAL 670,50 670,50 670,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.