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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5906 Data de lançamento: 04/04/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA COM MATERIAIS PARA A CAMPANHA DA 1a JORNADA SOBRE O AUTISMO CFE ORDEM DE COMPRA No 2974/2018 EM ANEXO 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2018 DESPESA COM MATERIAIS PARA A CAMPANHA DA 1a JORNADA SOBRE O AUTISMO CFE ORDEM DE COMPRA No 2974/2018 EM ANEXO 300,00
04/04/2018 LIQUIDAÇÃO NT 261 300,00
13/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5906/2018 AGENCIA HOLY LTDA - 95780 294,00
13/04/2018 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 5906/2018 6,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 13/04/2018 6,00 Lançada
TOTAL   6,00