Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5950 |
Data de lançamento: |
04/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA COM MATERIAIS PRESTADOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CFE ORDEM DE COMPRA No 2982/2018 EM ANEXO |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2018 |
DESPESA COM MATERIAIS PRESTADOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CFE ORDEM DE COMPRA No 2982/2018 EM ANEXO |
400,00 |
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04/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 263 |
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400,00 |
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19/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5950/2018
AGENCIA HOLY LTDA - 95780 |
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388,00 |
19/04/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5950/2018 |
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12,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
19/04/2018 |
12,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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12,00 |
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