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Última atualização realizada em 04/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VOLNI FELIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6327 Data de lançamento: 11/04/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-738 CFE ORDEM DE COMPRA No 3203/2018 EM ANEXO 0,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2018 AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-738 CFE ORDEM DE COMPRA No 3203/2018 EM ANEXO 15,00
11/04/2018 LIQUIDAÇÃO NT 3302 15,00
23/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6327/2018 VOLNI FELIN ME - 3168 15,00
TOTAL 15,00 15,00 15,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.