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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JONATHAN CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6557 Data de lançamento: 16/04/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 Á 19 ABRIL/2018 NA CORSAN,DPM,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 0,00 852,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2018 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 Á 19 ABRIL/2018 NA CORSAN,DPM,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 852,00
16/04/2018 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 Á 19 ABRIL/2018 NA CORSAN,DPM,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 852,00
19/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6557/2018 JONATHAN CARVALHO - 83205 852,00
TOTAL 852,00 852,00 852,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.