Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LUCIA STASIAK ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6593 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Comercialização |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
PÁSCOA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DA PÁSCOA/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 3376/2018 EM ANEXO |
0,00 |
613,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DA PÁSCOA/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 3376/2018 EM ANEXO |
613,00 |
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16/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 019.013.930 |
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613,00 |
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27/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6593/2018
LUCIA STASIAK ME - 49382 |
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613,00 |
TOTAL |
613,00 |
613,00 |
613,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.