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Última atualização realizada em 25/04/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: L C MOTA DE OLIVEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6598 Data de lançamento: 16/04/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IGD - BOLSA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: DESPESAS DO CRAS
Fonte de Recurso: IGD-M - BOLSA FAMÍLIA
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Dispensa de Licitação Licitação número / ano: 31 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 156/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS) 0,00 26,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 156/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS) 26,05
16/04/2018 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; PARTE NF Nº 000000197 26,05
23/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6598/2018 L C MOTA DE OLIVEIRA ME - 97531 26,05
TOTAL 26,05 26,05 26,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.