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Última atualização realizada em 20/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARIONI MURARI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6658 Data de lançamento: 16/04/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CAMARAS PARA PNEUS VIATURAS DIVERSAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR DESTINADA PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE ORDEM DE COMPRA No 345/2018 EM ANEXO 0,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2018 AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR DESTINADA PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE ORDEM DE COMPRA No 345/2018 EM ANEXO 65,00
16/04/2018 LIQUIDAÇÃO NT 574 65,00
25/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6658/2018 MARIONI MURARI & CIA LTDA ME - 4892 65,00
TOTAL 65,00 65,00 65,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.