Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6696 |
Data de lançamento: |
17/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 2.000 FLYERS DO PROGRAMA ENTULHO ZERO CFE ORDEM DE COMPRA No 3466/2018 EM ANEXO |
0,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 2.000 FLYERS DO PROGRAMA ENTULHO ZERO CFE ORDEM DE COMPRA No 3466/2018 EM ANEXO |
780,00 |
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17/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 2246 |
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780,00 |
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27/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6696/2018
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 |
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752,70 |
27/04/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6696/2018 |
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27,30 |
TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
27/04/2018 |
27,30 |
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Lançada |
TOTAL |
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27,30 |
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