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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 17:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JULIO A. KLIMIUK - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6728 Data de lançamento: 17/04/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 01 MOVIMENTADOR DESLIZANTE CONTEL COM CORRENTE DESTINADO PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 3469/2018 EM ANEXO 0,00 1.780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2018 AQUISIÇÃO DE 01 MOVIMENTADOR DESLIZANTE CONTEL COM CORRENTE DESTINADO PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 3469/2018 EM ANEXO 1.780,00
17/04/2018 LIQUIDAÇÃO NT 019.049.162 1.780,00
23/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6728/2018 JULIO A. KLIMIUK - ME - 4165 1.780,00
TOTAL 1.780,00 1.780,00 1.780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.