Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6769 |
Data de lançamento: |
18/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE FITAS ISOLANTES DESTINADAS PARA SETOR DE INFORMÁTICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA No 3509/2018 EM ANEXO |
0,00 |
16,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE FITAS ISOLANTES DESTINADAS PARA SETOR DE INFORMÁTICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA No 3509/2018 EM ANEXO |
16,83 |
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18/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 7275 |
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16,83 |
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27/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6769/2018
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 |
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16,83 |
TOTAL |
16,83 |
16,83 |
16,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.