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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6986 Data de lançamento: 23/04/2018
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 Á 20 DE ABRIL/2018 NA CORSAN,CASA CÍVIL E,SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 287,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2018 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 Á 20 DE ABRIL/2018 NA CORSAN,CASA CÍVIL E,SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 287,38
23/04/2018 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 Á 20 DE ABRIL/2018 NA CORSAN,CASA CÍVIL E,SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 287,38
25/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6986/2018 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 287,38
TOTAL 287,38 287,38 287,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.